审前公告(2023)6号:审计处对2022年度商贸管理学院财务收支进行专项审计的审前公告

发布者:宋晓波发布时间:2023-10-27浏览次数:11

根据学院年度审计工作计划,依据《拉斯维加斯3499网站登录中心内部审计工作制度(试行)》(上科技院[2022]60号)和《拉斯维加斯3499网站登录中心预算执行与财务收支审计实施办法(试行)》(上科技院[2022]65号)等有关规定,决定对2022年度商贸管理学院财务收支情况进行专项审计,请相关部门予以配合。为进一步增强审计工作的透明度,全面真实了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下: 

一、审计内容  

2022年度商贸管理学院财务收支情况的合规性、合法性。

二、审计范围  

本次审计范围为20221-12月,必要时将追溯到以前年度或者延伸审计有关单位。  

三、审计时间

2023117日起。  

本公告公示期间自公告发布之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。监督电话:69990141,邮箱:hxm5128@126.com

审计处

20231027