审前公告(2024)1号:审计处对内部控制进行事中专项审计的审前公告

发布者:宋晓波发布时间:2024-03-27浏览次数:19

    根据《上海市财政局开展行政事业单位内部控制报告编报工作通知》要求及学院年度审计工作计划,依据《拉斯维加斯3499网站登录中心内部审计工作制度(试行)》(上科技院[2022]60号)和《拉斯维加斯3499网站登录中心内部控制审计实施办法(试行)》(上科技院[2022]69号)等有关规定,决定对学院内控基本情况、存在内部控制问题及其整改等情况,其中特别关注内控业务、预算业务、收支业务、资产管理、合同管理5个方面内部控制状况,及岗位职责分离情况、关键岗位轮岗情况等进行事中专项审计,并形成内部控制评价报告并报送,请相关部门予以配合。为进一步增强审计工作的透明度,全面真实了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下: 

一、审计内容  

内部控制的合规性、合法性。

二、审计范围  

本次审计范围为2023年度,必要时将追溯到以前年度或者延伸审计有关单位。  

三、审计时间

2024328日起。  

本公告公示期间自公告发布之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。监督电话:69990141,邮箱:kjxysjc@163.com

 

审计处

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